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Santa Cruz de La Palma aprueba unos presupuestos para “sobrevivir” de 16 millones de euros

  • La concejal de Hacienda dijo que son ajustados y la oposición que están inflados
  • El personal representa el 70% y las inversiones se limitan a 498.000 euros

El Pleno del Ayuntamiento capitalino. Archivo.

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobó este miércoles con los votos a favor del grupo de gobierno, PP-PSC, y la abstención de CC, unos presupuestos para "sobrevivir" este año que ascienden a 16.084.746,10 euros, lo que representa una reducción de un 2,54% (-418.510,47 euros) con respecto a los del pasado ejercicio.

La concejal de Economía y Hacienda, Nieves Pilar Rodríguez, que fue la encargada de desgranar las cifras, manifestó que son unos presupuestos marcados por la crisis y ajustados a la situación económico-financiera de la corporación y al plan de ajuste. La concejal advirtió además de que son unos presupuestos para que "sobreviva" el municipio y la corporación y que no ha habido margen político en su diseño porque son eminentemente técnicos. "Los recursos son los que son y hemos intentado dibujar el mejor presupuesto para la supervivencia del municipio y del ayuntamiento", reiteró.

El portavoz de CC, Juan Ramón Felipe, dijo en cambio que llegan tarde, que están inflados y que generarán déficit. Además, aseguró que están basados en la subida de impuestos aumentando la presión fiscal pues indicó que los impuestos directos e indirectos suben un 9% sobre la recaudado en 2011 y que las tasas y otros impuestos suben más de un 12% con respecto a la lo liquidado el pasado año.

El edil nacionalista rechazó de pleno la importante disminución de las inversiones cuya partida dijo que es de las más bajas que ha tenido nunca este capítulo, (algo más de 498.000 euros) por lo que animó al grupo de gobierno a moverse para conseguir dinero e inversiones para el municipio como hacen otros ayuntamientos.

Juan Felipe manifestó que tampoco está de acuerdo en que se recorte en servicios que están incidiendo negativamente en aspectos tan importantes como la limpieza de las calles, igual que se mostró en contra de que se reduzca las ayudas a las entidades culturales y deportivas. Juan Felipe apuntó además que el presupuesto no favorece la generación de empleo, y llamó la atención sobre el hecho de que el capítulo de personal represente el 70% de los derechos reconocidos del presupuesto. Pese a todo, anunció la abstención de su grupo por "responsabilidad" pero insistió en que son unos presupuestos malos y que están inflados.

El alcalde, Sergio Matos, dio las gracias a los nacionalistas por la abstención porque "veo que son conscientes de la situación que estamos viviendo" y dijo que el grupo de gobierno está trabajando para que el plan de saneamiento de la corporación se cumpla. Y la concejal de Economía y Hacienda rebatió la intervención del edil nacionalista diciendo que le hubiera gustado no tener que hacer recortes ni reducir las inversiones pero que la situación es la que es y que todas las administraciones están cerrando el "grifo". En cuanto al tema del personal, dijo que efectivamente representa el 70% del gasto pero le espetó que "es menos que el que usted tenía cuando era alcalde" y que "se aceptan soluciones aunque todos sabemos cuáles son", apostilló.

Los números

Nieves Pilar Rodríguez destacó como datos más relevantes de la cuentas, la reducción en más de 400.000 euros (-4.51%) del capítulo de personal, dotado con 8,9 millones de euros y en el que se contemplan algunos cambios como las restricciones en las gratificaciones que pasan de 270.000 a 100.000 euros, los complementos de productividad que pasan de 18.000 a 6.412 euros, la asistencia médico-farmacéutica que pasa de 20.000 a 6.000 euros para personal activo y de 1.000 a 600 euros para personal pasivo, se eliminan los 1.000 euros que había para formación del personal, la acción social se disminuye de 18.000 a 8.500 euros y el seguro de responsabilidad civil pasa de 40.200 euros a 32.500 euros.

También se refirió a las gastos en bienes y servicios que suman 3.900.322,68 euros, destinados a satisfacer las deudas exigibles en el año y los servicios obligatorios y los que donde competencia de esta administración, que sufren una diminución de un 6,80% (-284.622,27 euros). En este capítulo, según informó la concejal, todas las concejalías aplicaron una rebaja del 10% y así, según dijo, se han reducido los créditos para actividades culturales (de 88.000 euros a 50.000 euros), fiestas de Navidad, Carnavales, el plan de promoción deportiva ha pasado de 177.000 euros a 113.000 euros, el gasto en atenciones protocolares se ha reducido de 12.000 a 9.000 euros o las comunicaciones telefónicas que pasan de 150.000 euros a 120.000 euros. En cambio se contemplan nuevas aplicaciones por ejemplo para las asociaciones vecinales por importe de 65.000 euros y 16.800 euros para el estudio de la RPT.

Los gastos financieros se incrementan un 79,73% (+291.164,72 euros) para el pago de intereses de las operaciones de crédito a corto plazo contratadas durante 2010 y para las operaciones de endeudamiento a largo plazo derivadas del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos.

Por lo que respecta al capítulo de transferencias corrientes, con 530.915,14 euros, se diminuye un 33,08% (-262.424,74 euros) y destacó la concejal el recorte en la asignación a los grupos políticos en casi 17.000 euros aunque también se disminuye en 4.500 euros la ayuda a estudiantes, las subvenciones deportivas en 26.000 euros y la aportación al Consorcio de la Reserva de la Biosfera en casi 6.000 euros. Por contra, las ayudas sociales y de emergencia crecen en 7.000 euros. Asimismo, se han mantenido las ayudas a la UNED y a la Sociedad La Cosmológica.

El capítulo de inversiones, con 498.144,34 euros, crece un 4,70% (+22.351,64 euros) y este dinero, según adelantó la concejal, se destinará a redundar en el ahorro de costes de servicios y a acometer inversiones de infraestructuras básicas e imprescindibles como la adecuación de las instalaciones eléctricas, el arreglo de aceras, o la inversión necesaria en el emisario submarino. También está previsto la adquisición de tres vehículos, uno de limpieza urbana, otro para los servicios públicos básicos y otro para la prestación de los servicios sociales. La aportación municipal en este capítulo será de 83.000 euros.

El capítulo de activos financieros se mantiene con idéntica cuantía, 73,6 millones, y los pasivos financieros se incrementan un 18,93% (+236.963,53) por las obligaciones contraídas por el ayuntamiento respecto a la amortización de las operaciones de endeudamiento contratadas.

Con respecto a los ingresos, los impuestos directos presupuestados en 3,2 millones se incrementan en un 5,45% (+169.999,99 euros) por la previsión de ingresos en los conceptos del Impuesto de Bienes Inmuebles de distinta naturaleza, mientras que se reducen las previsiones del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y del Impuesto de Actividades Económicas.
El capítulo 2, de impuestos indirectos, asciende a algo más de 2,3 millones de euros, lo que supone una disminución de un 15.82% (-435.173,22 euros) principalmente por la reducción en la previsión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

La previsión de ingresos por el capítulo de tasas y precios públicos disminuye un 9,67%, con un importe total de 3,9 millones, debido especialmente y a pesar del establecimiento de las nuevas tasas de telefonía móvil que se prevé con poco más de 64.000 euros, o de estacionamiento limitado con una previsión de 52.500 euros, a una previsión más realista de la tasa por licencias urbanísticas.

Los capítulos 4, de transferencias corrientes, y 7, de transferencias de capital, se incrementan en n 5,18% (+291.015,63 euros), y en 3,13% (+8.797,28 euros) respectivamente. Por su parte, los ingresos patrimoniales con 98.000 euros, caen un 21,18%, y los de enajenación de inversiones reales se estiman en 125.000 euros.

 

 

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